মেনু নির্বাচন করুন
পাতা

বাজেট

ইউপির বার্ষিক বাজেট

৮নং চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদ(এলজিডি আইডি#৭৮৫৪৯-১৭),উপজেলা-রংপুর সদর,জেলা-রংপুর।

অর্থ-বছর:২০১৩-২০১৪ইং

         খাতের নাম

পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা)

চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা)

পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত (টাকা)

নিজস্ব তহবিল

অন্যান্য তহবিল

মোট

প্রারম্ভিক জের:

 

 

 

 

 

    হাতে নগদ

৪৫০/=

-

৪৫০/=

 

 

    ব্যাংকে জমা

-

৫,০০০/=

৫,০০০/=

 

 

    মোট প্রারম্ভিক জের:

 

 

৫,৪৫০/=

 

 

প্রাপ্তি:

 

 

 

 

 

কর আদায়

১,১৭৮৬০/=

 

১,১৭,৮৬০/=

১,১৭,৮৬০/=

১,০০,০০০/=

পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস

৩০,০০০/=

 

৩০,০০০/=

৩০,০০০/=

৭০,০০০/=

ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

৪৫,০০০/=

 

৪৫,০০০/=

৬০,০০০/=

২০,০০০/=

অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস

১০,০০০/=

 

১০,০০০/=

৮,০০০/=

৮,০০০/=

সম্পতি থেকে আয়

 

 

 

 

-

সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান

 

৮,০০,০০০/=

৮,০০,০০০/=

৭,৪৯,৯২০/=

৭,১০,০০০/=

স্থাবর সম্পতি হস্তান্তর ১%অর্থ

 

৮,০০,০০০/=

৮,০০,০০০/=

৭,০০,০০০/=

৬,০০,০০০/=

এডিপিতে সরকারী সূত্রে অনুদান(অতি

দরিদ্রদের  জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচী)

 

৭০,০০,০০০/=

৭০,০০,০০০/=

 

-

সরকারী থোক বরাদ্দ

 

২৫,০০,০০০/=

২৫,০০,০০০/=

২৩,০০,০০০/=

২৫,০০,০০০/=

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি

 

 

-

৩,৫০,০০০/=

৪,৫০,০০০/=

অন্যান্য প্রাপ্তি/বকেয়া কর

৮,০০,০০০/=

১,০০,০০০/=

৯,০০,০০০/=

৭,০০,০০০/=

৬,০০,০০০/=

মোট প্রাপ্তি

১০,০৩,৩১০/=

১,১২,০৫০০০/=

১,২২,০৮,৩১০/=

৫০,১৫,৭৮০/=

৫০,৫৮,০০০/=

ব্যয়:

 

 

 

 

 

সংস্থাপন ব্যয়:

 

 

 

 

 

চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী

 

৩,০৬,০০০/=

৩,০৬,০০০/=

৩,৪০,০০০/=

৩,৪০,০০০/=

কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন,ভাতা

 

৪,২৫,২৩৬/=

৪,২৫,২৩৬/=

৪,০,৯,৯২০/=

৩,৭০,০০০/=

কর আদায় বাবদ ব্যয়

১,০০,০০০/=

 

১,০০,০০০/=

১,০০,০০০/=

৫০,০০০/=

প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী

৫০,০০০/=

 

৫০,০০০/=

৭৫,০০০/=

৫০,০০০/=

ডাক ও তার/মোবাইল ফোন

১০,০০০/=

 

১০,০০০/=

-

-

বিদ্যুৎ বিল

২৫,০০০/=

 

২৫,০০০/=

১৫,০০০/=

১৫,০০০/=

অফিস রক্ষণাবেক্ষন

৫০,০০০/=

 

৫০,০০০/=

-

২০,০০০/=

অন্যান্য ব্যয়/ওয়ার্ড সভা ও উন্মুক্ত বাজেট সভা

৫০,০০০/=

 

৫০,০০০/=

১,০০,০০০/=

১,০০,০০০/=

উন্নয়নমুলক ব্যয়:

 

 

 

 

 

কৃষি প্রকল্প

 

৭,৫০,০০০/=

৭,৫০,০০০/=

৬,০০,০০০/=

৮,০০,০০০/=

স্বাস্থ্য ও পয়:নিস্কাশন

 

১০,০০,০০০/=

১০,০০,০০০/=

১২,০০,০০০/=

১০,০০,০০০/=

রাস্তা নির্মান ও মেরামত

 

১২,০০,০০০/=

১২,০০,০০০/=

১০,০০,০০০/=

৯,০০,০০০/=

গৃহ-নির্মান ও মেরামত/দরিদ্র বিমোচন

 

৪,০০,০০০/=

৪,০০,০০০/=

২,০০,০০০/=

১,৮০,০০০/=

শিক্ষা কর্মসূচি

 

৮,০০,০০০/=

৮,০০,০০০/=

৮,০০,০০০/=

১০,০০,০০০/=

সেচ ও খাল

 

 

 

 

-

অন্যান্য/সামাজিক নিরাপত্তা

(অতিদরিদ্রদেরজন্যকর্মসংস্থান কর্মসুচী)

 

৭০,০০,০০০/=

৭০,০০,০০০/=

১,৪৫,০০০/=

২,১০,০০০/=

মোট ব্যয়

২,৮৫,০০০/=

১,১৮,৮১,২৩৬/=

১,২১,৬৬,২৩৬/=

৪৯,৮৯,৯২০/=

৫০,৩৫,০০০/=

সমাপনী জের:

 

 

৪২,০৭৪/=

২৫,৮৬০/=

২৩,০০০/=

                              

                                     

                                                                         চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর


Share with :

Facebook Twitter